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2024-04-16

职位信息

  • 面议
  • 本科 / 经验3年以上 / 性别不限 / 年龄不限
  • 晋中市
  • 招聘1人
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职位描述

工作职责

1.拟定部门年度审计项目计划,对审计项目进度进行总体协调和控制;                  

2.协助部门经理拟定公司内部审计规章制度和内审工作发展规划;

3.组织实施审计项目,对审计项目的审计计划、工作底稿和审计报告进行重点考核,控制审计质量;

4.组织本部门工作人员进行审计工作内容、程序、方法等的研究和讨论。

职位要求:

1.财会、审计、金融等相关专业大专及以上学历,具有会计类或审计类中级以上职称;
2.二年以上公司内部审计、稽查、财务管理或企业业务流程管理经验;
3.熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程,有丰富的财务和审计经验,能独立开展审计工作,能熟练撰写财务、审计报告等财经文书;

4.具有注册会计师或审计师资格者优先考虑。

公司信息

其他行业 私营.民营企业 200~500人 晋中市

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